中國出口信用保險公司關于2023年度下半年內外部檢查整改情況的公告
2023年下半年,國家金融監督管理總局、審計署等監管部門持續對中國出口信用保險公司(以下簡稱“中國信保”或“公司”)開展日常監督。從反饋情況來看,中國信保持續深入落實習近平總書記關于充分發揮出口信用保險作用的重要指示,堅決貫徹落實中央金融、經濟、外事工作會議精神,積極履行政策性職能,全力防范化解風險,業務穩中有進,風險整體可控,經營管理效能持續提升。同時,中國信保內部持續深化開展內控合規鞏固行動,組織開展了部分機構和領導干部經濟責任審計。
中國信保高度重視內外部檢查發現問題的整改工作,始終堅持問題導向,強化政治引領、統籌部署和責任落實,一體推進中央巡視整改、審計署審計整改和監管發現問題整改,主動與監管溝通,認真制定整改方案,提出針對性整改措施,按計劃持續推進問題整改,切實將整改成效轉化為推動公司高質量發展的不竭動力。在服務實體經濟質效方面,研究出臺《2023年出口貿易險穩外貿優結構專項承保服務措施》,制定“保障外貿訂單、助力開拓海外市場、加大產業鏈承保支持、促進新業態新模式及服務貿易發展、強化風險管理”等6個維度共17條具體承保服務支持措施,加大對外貿穩規模優結構工作的政策支持力度。加強對評審工作的管理,進一步選優配強評審委員,加強對大額限額的集體會商,切實把好業務風險入口關;完善工作臺賬,制定流轉環節工作規范,進一步提升業審會運行效率。在償付能力管理方面,印發《公司償付能力報告報送指引》,細化報送口徑,壓實責任。發布關于調整《公司責任準備金管理辦法實施細則》部分條款的通知,優化管理制度。發布《國家風險分析報告(2023)》,進一步加強國別風險研究的專業性、科學性和前瞻性,為業務發展提供精準指導。研發使用項目險標準國別信息、貿易險標準國別信息、國別風險預警分析、重點國別跟蹤、全球風險觀察等系列信息產品以及運用國別限額與國別承保政策等管理措施。構建《“一帶一路“債務可持續性分析框架》(市場準入國家適用)模板,為公司相關業務發展提供技術支持。在內部管理方面,印發《關于加強公司地市級分支機構管理的工作提示》、《關于加強公司地市級分支機構管理的補充提示》,指導分支機構嚴格落實監管合規要求。制定《以案為鑒 切實加強分支機構管理監管意見的整改方案》,研究明確分支機構風控合規負責人、風控合規處室負責人任職相關工作流程,研究任職資格考試方案,加強風控合規條線垂直獨立性建設。
2023年下半年,結合內外部檢查問題整改,針對業務違規問責共計73人次,其中處級干部(含同等級別專業技術序列)30人、處級以下干部員工43人。通報5人次,批評教育和責令書面檢查、扣罰工資68人次,形成有力震懾。
通過扎實推進內外部檢查一體化整改,中國信保在助力穩外貿大局、推進政策性核心業務、服務國家戰略等方面持續用力,充分發揮經濟減震器和社會穩定器功能,取得良好經營業績。2023年全年實現承保金額9286.13億美元,同比(下同)增長3.23%;服務支持客戶超過20萬家,增長10.87%,已決賠款23.13億美元,增長51.32%;支持對共建“一帶一路”國家的出口和投資2523.91億美元,政策性職能作用進一步彰顯。
下一步,中國信保將堅決貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神和黨中央決策部署,充分發揮出口信用保險作用,堅定不移走好中國特色社會主義出口信用保險發展之路,以高質量履職助推經濟社會高質量發展。